拉卡拉钱账通操作审计,分账全流程操作日志归档,合规追溯有凭有据。很多做平台分销、连锁分润的商家,在应对监管审计、内部合规核查时,经常遇到分账操作追溯难的问题:谁修改了分账比例、谁调整了某笔订单的分账规则、谁手动触发了异常订单的重分账,这些关键操作没有完整的留痕记录,一旦出现分账纠纷或者监管核查,根本拿不出完整的操作凭证,很容易出现合规风险。
拉卡拉钱账通(http://www.xianzhitech.com/ )的全流程操作审计能力,把分账环节的每一步操作都完整归档,所有追溯都有凭有据,完全满足严苛的合规要求。
传统分账系统大多只记录最终的分账结果,不会对后台的人工操作做全链路留痕,财务修改分账比例、运营调整某笔订单的分账对象,这些关键操作可能只在操作人本地有临时记录,系统后台没有完整的归档日志。等到月底对账发现某笔分账金额异常,根本查不到是谁在什么时间修改了规则,只能靠口头询问相关人员,很容易出现责任推诿的情况,遇到监管上门核查,也拿不出符合要求的操作凭证,直接影响合规评级。
拉卡拉钱账通(http://www.xianzhitech.com/ )的操作审计体系,覆盖了分账全流程的所有人工和系统操作,从最开始的分账规则配置、分账比例调整,到中间的异常订单拦截、手动重分账操作,再到最后的分账结果导出、数据修改,每一步操作都会被系统自动记录归档。日志里不仅会明确标注操作人账号、操作时间、操作的具体内容,还会同步记录操作前后的规则对比快照,比如某条分账规则原本是3%的比例,修改成5%,日志里会完整留存修改前和修改后的数值,不用人工额外截图留证。
所有归档的操作日志都自带不可篡改的时间戳,存储在独立的加密数据分区里,哪怕是系统管理员也没有权限删除或者修改历史日志,完全符合金融级的合规留存要求。当内部做合规核查、或者应对监管审计时,只需要输入对应的订单号或者操作时间范围,就能秒级调出完整的全流程操作日志,每一步调整都有清晰的凭证支撑,彻底告别分账操作追溯无门的合规痛点。